03/06/2013
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Manca Sabrina |
Determina RSA N. 168/250 del 31.05.2013 - Servizio civile nazionale - Progetto : 'Un reciproco scambio' - Settore Assistenza - Attività di collaborazione occasionale ' Operatore Locale di Progetto' - Liquidazione competenze. |
€1.500,00 |
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20/03/2013
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DOTTOR STEFANO SCHIRMENTI - SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO |
DETERMINA RSA N. 88/128 DEL 19 MARZO 2013 - CONFERIMENTO INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO DELLA SEGRETERIA DEL COMUNE DI ARITZO AL DOTTOR STEFANO SCHIRMENTI ( PERIODO 19 MARZO - 5 APRILE 2013) - IMPEGNO DI SPESA |
€833,10 |
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03/04/2013
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Societa' Arch. Inform. di Manca Susanna & C. Via A. Maxia, 29 - 08031 ARITZO |
RETTIFICA DETERMINA RSA N. 477 DEL 28 DICEMBRE 2012 RECANTE OGGETTO: ' SERVIZIO GESTIONE ARCHIVIO - PROROGA SERVIZIO DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2013 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ARCH. INFORM. DI MANCA SUSANNA & C. SNC - VIA ANTONIO MAXIA - 08031 - ARITZO ' |
€31.448,69 |
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19/02/2013
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DOTTOR STEFANO SCHIRMENTI - SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO |
DETERMINA N. 40/62 DEL 14 FEBBRAIO 2013 - Conferimento incarico di reggenza a scavalco della segreteria del Comune di Aritzo al dottor Stefano Schirmenti ( periodo 23 novembre - 23 dicembre 2012) Liquidazione di spesa |
€1.049,52 |
Conferimento incarico Prefettura di Cagliari del 19 novembre 2012 - prot. n. 53971 gascp |
20/02/2013
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SOCIETA' GIURAMENTU SNC DI PABA ANGELA |
DETERMINA RSA N. 48/72 DEL 19 FEBBRAIO 2013 – RETTIFICA DETERMINA RSA N. 11 DEL 28 GENNAIO 2013 RECANTE OGGETTO: SERVIZIO GESTIONE MUSEO ETNOGRAFICO – LIQUIDAZIONE MANODOPERA PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2012 ALLA SOCIETA' GIURAMENTU SNC DI PABA ANGELA |
€33.309,23 |
DETERMINA N. 11 DEL 28 GENNAIO 2013 |
10/04/2013
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CUCCUI MARIANGELA |
DETERMINA RSA N. 92/132 DEL 26.03.2013 - Servizio civile nazionale - Progetto: 'Un reciproco scambio' - Corso 'Formatori di formazione generale' di Servizio Civile a Cagliari il 09/10/11/12 Aprile 2013 - Impegno di spesa. |
€370,00 |
DETERMINA N. 11 DEL 28 GENNAIO 2013 |
24/04/2013
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SOCIETA' SPORTIVA A.S.D. ARITZO 1977 |
DETERMINA RSA N. 123/178 - III° RADUNO MOUNTAIN BIKE CITTA' DI ARITZO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' SPORTIVA A.S.D. ARITZO 1977 |
€3.903,00 |
STIPULA CONVENZIONE |
20/12/2013
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DITTA AMA INSURANCE DI MATTA ALDO ASSICURAZIONI |
DETERMINA RSA N. 363 DEL 18.12.2013: IMPEGNO SPESA POLIZZA ASSICURATIVA RCA E INFORTUNI DELLO SCUOLABUS COMUNALE-TARGA CT194JB-PERIODO 1.1-31.12.2014- ANNO SCOLASTICO 2013/2014- CIG. ZBFOCF2621 |
€1.700,00 |
STIPULA CONVENZIONE |
06/12/2013
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COMUNITA' MONTANA GENNARGENTU MANDROLISAI |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 196 (n. 542 Reg/Gen) recante: SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO R.S.U.
Liquidazione fatture periodo: SETTEMBRE 2013
Beneficiario: Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai
via Bulgara sn Sorgono
mod di pagamento :accred su c/c Bancario come indicato in fattura |
€10.259,81 |
STIPULA CONVENZIONE |
29/07/2013
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Casa di riposo Sant'Ignazio |
Determina RSA N. 218 /322 DEL 18.07.2013 - Impegno e Liquidazione rette per prestazioni di assistenza continuativa a carattere residenziale a favore di soggetti ricoverati presso l'istituto 'Casa di riposo Sant'Ignazio', affetti da patologie psichiatriche di cui all'art.14 della L.R.N.20/97 - Liquidazione fatture n.39/X/ del 31.01.2013 periodo MESE DI GENNAIO 2013 - N.77X del 28.02.2013 periodo Febbraio 2013 - n. 115/x del 31.03.2013 mese di marzo 2013 n. 190/x del 15.05.2013 relativa al mese di Aprile 2013 e la fattura n.193/X del 31.05.2013 relativa al mese di maggio 2013. |
€57.573,11 |
STIPULA CONVENZIONE |
09/08/2013
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COMUNITA' MONTANA GENNARGENTU MANDROLISAI |
SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO R.S.U.
Liquidazione fatture periodo: CONGUAGLIO ANNO 2012
Beneficiario: Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai
via Bulgara sn Sorgono
mod di pagamento :accred su c/c Bancario come indicato in fattura |
€13.886,28 |
STIPULA CONVENZIONE |
23/12/2013
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Publika srl - Via Aldo Moro, 23/A - 46046 - Volta Mantovana |
Determina RSA n. 362/578 del 18 dicembre 2013 recante oggetto: 'Acquisto rivista per ufficio di segreteria -Impegno di spesa a favore della Ditta PUBLIKA srl con sede in Via Aldo Moro, 23/A - 46046 Volta Mantovana (MN) - Partita IVA 02213820208' |
€260,00 |
acquisto diretto |
23/12/2013
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Quirico Ticca snc - Corso Garibaldi 106 - Z.I. - Prato Sardo - Nuoro |
Determina RSA n. 368/587 del 19 dicembre 2013 recante oggetto: 'Manutenzione ordinaria beni mobili: fotocopiatrice uffici comunali - Impegno di spesa a favore della ditta QUIRICO TICCA s.n.c. - Corso Garibaldi 106/Z.I. Prato Sardo - lotto 80
08100 Nuoro - Codice Fiscale 00044730919 -' |
€1.265,14 |
Acquisto diretto |
23/12/2013
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Errebian SpA con sede in Via dell'Informatica, 8 - Zona Industriale Santa Palomba - 00040 Pomezia |
Determina RSA n. 364/583 del 19 dicembre 2013 recante oggetto: 'ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI -Acquisizione materiale diverso mediante ricorso alle procedure in economia con affidamento diretto ai sensi dell'art. 125, comma 11 del Decreto Legislativo n. 163/2006 - Impegno spesa a favore della ditta Errebian' |
€2.543,25 |
acquisto diretto |
29/07/2013
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AIAS |
LIQUIDAZIONE RETTE AIAS PER L'ASSISTENZA PSICOSOCIALE - UTENTE TOMASELLI VITTORIO - PERIODO DAL 1° Gennaio 2013 AL 30 Giugno 2013. |
€12.152,34 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/12/2013
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DITTA AUTOFFICINA MANCA BACHISIO DI ARITZO |
DETERMINA RSA N. 352 DEL 12.12.2013 : IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MANA BACHISIO PER MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALE |
€807,00 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/07/2013
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Societa' Arch. Inform. di Manca Susanna & C. Via A. Maxia, 29 - 08031 ARITZO |
DETERMINA RSA N. 216/320 - SERVIZIO SPORTELLO INFORMATIVO TURISTICO - ATTIVAZIONE SPORTELLO PER IL PERIODO INTERCORRENTE TRA IL 1° AGOSTO ED IL 30 SETTEMBRE 2013 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ARCH. INFORM. DI MANCA SUSANNA |
€5.200,00 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/12/2013
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DITTA CONTU RENZO ARITZO |
DETERMINA RSA N. 367 DEL 19.12.2013: IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PULIZIA DELLE SCUOLE- ANNO SCOLASTICO 2013/2014- DITTA IL BAZAT DI CONTU RENZO ARITZO. |
€1.500,00 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/10/2013
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Geom TODDE Giampaolo |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 172 n. 464 Reg Gen recante:ISCRIZIONE IN CATASTO DEI VARI EDIFICI COMUNALI:magazzino via Loddo
Liquidazione a favore del geom.. Todde Giampaolo - Partita I VA 00191410919 - codice fiscale TDDGPL51A12A407N
Modalità di pagamento: Accedito sul c/c bancario presso Banco di Sardegna - Aritzo
IBAN: IT49S0101586440000000000324
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€2.723,69 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/10/2013
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COOPERATIVA PROGETTO H DI MACOMER |
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO MENSA SCUOLA MEDIA, ELEMENTARE E MATERNA STATALE - ANNO SCOLASTICO 2013/2014 - DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI GARA E AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA COOPERATIVA PROGETTO H DI MACOMER CON PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 20 DELLA LEGGE N. 52 DEL 1996 E DECRETO LEGISLATIVO N. 163 DEL 2006 - APPROVAZIONE SCHEMA CRITERIO GARA, CAPITOLATO D'ONERI E SCHEMA DI CONTRATTO - IMPEGNO DI SPESA .
CIG N. ZB50B8EDB2. |
€70.844,00 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/09/2013
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COOPERATIV AEDUCARE INSIEME - ARITZO |
Determina RSA N. 259 R.G.N.405 del 12.09.2013 - Liquidazione fattura n. 31/2013 a favore della Cooperativa Educare insieme con sede ad Aritzo per la poliizza Assicurativa per il servizio di ludoteca - CIG Z200AA03C |
€482,00 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/07/2013
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Utenti diversi |
Determina RSA N. 203/307 del 03/07/2013 - Legge 162/98 Piani Personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave- Avvio Progetti e Impegno di spesa dal 01.07.2013 al 31.12.2013 - Programma 2012 da attuarsi nell'anno 2013 - |
€42.214,06 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/12/2013
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servizio civile nazionale impegno acquisto materiale |
Determina del RSA N. 342/545 DEL 09/12/2013 - Servizio civile nazionale - Progetto : ' Educhiamo Insieme' - settore Assistenza - impegno spesa acquisto materiale. |
€1.242,00 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/12/2013
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DITTA MURA GIANFRANCO DI LACONI |
DETERMINA RSA N. 348 DEL 11.12.2013: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MURA GIANFRANCO CORSO GARIBALDI 113 LAONI- P. IVA 01028360954- €. 884,50- MANUTENZIONE SCUOLABUS- ANNO SCOLASTICO 2013/2014- AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG. N. ZE90CD7065 |
€884,50 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/09/2013
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TERMOSARDA DI Eros Ruggiu |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 145 (n. 400 del Registro Generale) recante: Liquidazione fattura n.03031/A per manutenzione estintori ( I semestralità 2013).
Ditta TERMOSARDA di Eros Ruggiu - via S. Satta, 2 - 08015 Macomer (Nu)
P. IVA 01013560915
mod di pag. B.B. c/o Banco di Sardegna S.p.A. - filiale di Macomer
cod IBAN IT02A0101585340000070045709
cod CIG ZA10804A09 |
€513,04 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/09/2013
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COOPERATIVA EDUCARE INSIEME |
Determina RSA N. 258 R.G. 404 DEL 12.09.2013 - Liquidazione fattura n. 31/2013 a favore della Cooperativa Educare insieme con sede ad Aritzo per la poliizza Assicurativa per il servizio di ludoteca - CIG Z200AA03C |
€7.478,00 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/12/2013
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DITTA DUERRE SNC DI RENATO E RENZO MANCA DI ARITZO |
DETERMINA RSA N. 347 DEL 10.12.2013 : IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DUERRE SNC DI RENATO E RENZO MANCA DI ARITZO- €. 508,20- MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLABUS- SOSTITUZIONE N. 4 PNEUMATICI- ANNO SCOLASTICO 2013/2014. |
€508,20 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/12/2013
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A.V.S |
Determina RSA n. 333/519 del 03/12/2013 - Liquidazione contributo anno 2012 a favore dell'AVS di Aritzo ( Partita IVA - Codice Fiscale 90004070919) - Accredito sul codice IBAN IT 91 K 076 0117 3000 0002 3619 083 |
€1.500,00 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/12/2013
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DITTA SISTEL INFORMATICA NUORO |
DETERMINA DEL RESP. SERVIZIO TECNICO N. 205 DEL 18.12.2013: ACQUISTO SCANNER PER L'UFFICIO PROTOCOLLO DALLA DITTA SISTEL DI NUORO . |
€1.038,22 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/09/2013
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SIST.EL srl |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 147 n. 407 del Registro Generale recante Riparazione pc in dotazione Ufficio Sindaco Affidamento servizio ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D.Lgs 163/2006 alla Ditta SIST.EL srl con sede in Nuoro in via Mannnironi, 45 – codice fiscale/partita IVA 00673310918 |
€145,20 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/12/2013
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LOI Giuseppe |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 204 (n. 570 reg Gen) recante:Fornitura carburante per mezzi comunali
Affidamento diretto mediante cottimo fiduciario di entità infer iore a 40.000 euro ai sensi dell'art. 125 - comma 11 del Dlgs 163/20 06 alla ditta Ditta AGIP di LOI Giuseppe di Artizo
C.f. LOI GPP 59H04 A407 F
Partita IVA 00973940919
codice CIG: Z680CEA1D9
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€2.500,00 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/11/2013
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DITTA GASPARI MORCIANO DI ROMAGNA |
DETERMINA RSA N. 293 DEL 07.11.2013: INTEGRAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2014 |
€215,74 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/12/2013
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DITTA LOI GIUSEPPE DI ARITZO |
DETERMINA RSA N. 355 DEL 16.12.2013: IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO GASOLIO PER LO SCOLABUS ANNO SCOLASTICO 2013/2014 |
€2.000,00 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/10/2013
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Geom. TODDE Giampaolo |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 173 n. 464 Reg Gen recante: ISCRIZIONE IN CATASTO DEI VARI EDIFICI COMUNALI (: impianto sportivo campo comunale in loc. Sa Tanca de Mesu)
Liquidazione a favore del geom.. Todde Giampaolo - Partita I VA 00191410919 - co dice fiscale TDDGPL51A12A407N
Modalità di pagamento: Accedito sul c/c bancario presso Banco di Sardegna - Aritzo
IBAN: IT49S0101586440000000000324
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€4.109,41 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/08/2013
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SIS.EL INFORMATICA Srl |
Riparazione pc ufficio tecnico.
Affidamento servizio ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D.Lgs 163/2006 alla Ditta SIST.EL srl con sede in Nuoro in via Mannnironi, 45 -
codice fiscale/partita IVA 00673310918
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€121,00 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/09/2013
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COOPERATIVA SOCIALE PERGO - SEDINI |
Determina RSA N . 256 R.G. N. 401 DEL 12.09.2013 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE PERGO Coop. Soc. a.r.l. Onlus - Via Leonardo da Vinci, n. 6 - 07035 - Sedini (SS) PARTITA IVA 01836660900 - PER SERVIZIO SOGGIORNO ESTIVO MINORI - PERIODO DALL 1 al 10 AGOSTO 2013 -
Accredito sul codice IBAN IT 91 Z 0101 87570 000000000414 ( Banco di Sardegna - Sedini) - |
€9.590,99 |
affidamento diretto di cottimo fiduciario di lavori di entità inferiore a 40.000,00 euro |
12/12/2013
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Impresa Pruneddu Enrico |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 200 (n. 556 del Registro Generale) avente ad oggetto: LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE ACQUE BIANCHE NEI PRESSI DELL'AREA DEL DEPURATORE.
Affidamento diretto di cottimo fiduciario ai sensi della'articolo 125, comma 8 del D.Lgs 163/2006 a favore della Ditta Pruneddu Enrico con sede in Belvì in Viale A. Moro -
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€11.895,00 |
affidamento diretto di cottimo fiduciario di lavori di entità inferiore a 40.000,00 euro |
12/09/2013
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Architetto Alessandra Piras |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 144 (n. 399 del Registro generale) avente ad oggetto: PIA NU 13-14 'INFRASTRUTTURE E IMPIANTI PRODUTTIVI - TURISMO E AMBIENTE' - Completamento e messa a norma degli impianti sportivi comunali con annesse aree polifunzionali attrezzate - Affidamento incarico per la progettazione definitiva - esecutiva - Direzione Lavori - Contabilità e misura |
€45.970,47 |
affidamento diretto di cottimo fiduciario di lavori di entità inferiore a 40.000,00 euro |
04/12/2013
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DITTA PILI DARIO ANDREA |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 183 n. 518 Reg Gen recante: Lavori di assistenza muraria e tinteggiatura nell'ambito della sostituzione degli infissi comunali.
Liquidazione fattura n. 2/2013 del18/09/2013 a favore della Ditta PILI Dario Andrea con sede in Aritzo in Via A. Maxia n. 43- Partita IVA 01209900917 - codice fiscale PLI DND 74S30 I851 Y |
€4.000,00 |
affidamento diretto di cottimo fiduciario di lavori di entità inferiore a 40.000,00 euro |
05/09/2013
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PLAS snc |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 140 (n. 390 del Registro Generale) avente ad oggetto 'Lavori di manutenzione straordinaria impianti di illuminazione pubblica: Ripristino punto luce in prossimità Chiesa San Michele Arcangelo' - Affidamento diretto di cottimo fiduciario di lavori di entità inferiore a 40.000,00 euro, ai sensi dell'articolo 125, comma 8 del D.Lgs 163/2006 |
€1.952,99 |
affidamento diretto di cottimo fiduciario di lavori di entità inferiore a 40.000,00 euro |
29/07/2013
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Ditta Duerre snc di Renato e Renzo Manca |
Determina RSA N. 211/315 DEL 15.07.2013 - Liquidazione fattura n.90/13 del 30.08.2012 - Ditta Duerre snc di Renato e Renzo Manca - Fornitura materiale. |
€1.000,00 |
affidamento diretto di cottimo fiduciario di lavori di entità inferiore a 40.000,00 euro |
10/12/2013
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PLAS snc |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 194 (539 del Registro Generale) avente ad oggetto: Manutenzione straordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica - Affidamento diretto di cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125, comma 8 del D.Lgs 163/2006 a favore della Ditta PLAS snc di Peddio Lica & C. con sede in Aritzo in Via Antonio Maxia - Partita IVA 01031120916 |
€3.220,80 |
affidamento diretto di cottimo fiduciario di lavori di entità inferiore a 40.000,00 euro |
29/07/2013
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Cooperativa Sociale Pergo |
Servizio soggiorno estivo per minori anno 2013 - Assunzione impegno di spesa . |
€9.591,00 |
affidamento diretto di cottimo fiduciario di lavori di entità inferiore a 40.000,00 euro |
30/07/2013
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Impresa Edile Paba Michelangelo |
Determinazione del Servizio TEcnico n. 113 (n. 345 del Registro Generale) recante Liquidazione Stato Finale - 'Manutenzione straordinaria strada Marginicola - Ripristino pavimentazione stradale - COMPLETAMENTO'. |
€18.500,00 |
affidamento diretto di cottimo fiduciario di lavori di entità inferiore a 40.000,00 euro |
31/07/2013
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Impresa Edile Paba Michelangelo |
Determinazione del Servizio TEcnico n. 114 (n. 345 del Registro Generale) recante 'Manutenzione straordinaria in vari tratti della strada rurale Geratzia' - Affidamento diretto di cottimo fiduciario di lavori di entità inferiore a € 40.000,00 ai sensi dell'art. 125, comma 8 del D.Lgs 163/2006 a favore della Ditta Impresa Edile Paba Michelangelo con sede in Aritzo in via Antonio Maxia 46 - C.F. PBAMHL44B26A407X |
€2.890,00 |
affidamento diretto di cottimo fiduciario di lavori di entità inferiore a 40.000,00 euro |
02/08/2013
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SIST:EL INFORMATICA Srl |
Rinnovo licenza antivirus Kaspersky EndPoint Security
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di entità inferiore a 40.000,00 euro ai sensi dell' art 125, comma 11 del D. lgs 163/2006 alla ditta Siste.EL srl - partita IVA 00673310918
|
€896,61 |
affidamento diretto di cottimo fiduciario di lavori di entità inferiore a 40.000,00 euro |
27/12/2013
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Cooperativa Educare Insieme |
Affidamento alla Cooperativa Educare Insieme per la realizzazione - Servizio Ludoteca - Corso di Ginnastica Dolce e Piscina - Impegno Spesa. |
€8.500,00 |
affidamento diretto di cottimo fiduciario di lavori di entità inferiore a 40.000,00 euro |
26/09/2013
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AGENZIA DI VIAGGI E TURISMO - ARASULE - TONARA |
Determina RSA N. 262 /413 - Servizio soggiorno ANZIANI anno 2013, mediante ricorso alle procedure in economia con affidamento diretto ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006. - Impegno di spesa . - CIG ZED0B9F8C5
|
€8.400,00 |
affidamento diretto di cottimo fiduciario di lavori di entità inferiore a 40.000,00 euro |
06/12/2013
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Autofficina di manca bachisio |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 185 (n. 521 del Registro generale) avente ad oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - affidamento diretto di cottimo fiduciario ai sensi dell'articolo 125, comma 11 del D.Lgs 163/2006 alla Ditta Autofficina di manca Bachisio - Partita IVA 01062480916 |
€3.000,00 |
affidamento diretto di cottimo fiduciario di lavori di entità inferiore a 40.000,00 euro |
27/12/2013
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Cooperativa Educare Insieme |
Affidamento alla Cooperativa Educare Insieme per la realizzazione - Servizio Ludoteca - Corso di Ginnastica Dolce e Piscina - Impegno Spesa. |
€8.500,00 |
affidamento diretto di cottimo fiduciario di lavori di entità inferiore a 40.000,00 euro |